基本資料
- 姓名:王志剛 年 齡:198008
- 技術職稱:審計
- 專業(yè)行業(yè):法律服務
- 專業(yè)年限:10年
- 最高學歷:本科 職 務:
- 工作單位:山南雅運營管理有限責任公司
- 所在地區(qū):山南地區(qū)西藏山南
個人簡歷
作為一名審計從業(yè)者,我始終秉持嚴謹、客觀、公正的職業(yè)態(tài)度,注重細節(jié)并具備較強的邏輯分析能力。在工作中,我能夠獨立完成審計任務,同時也能與團隊高效協作,為企業(yè)提供有價值的審計建議,助力企業(yè)提升內部控制和風險管理水平。
研究成果 / 榮譽 / 獎勵
內部審計研究**
- **研究主題**:內部審計職能的擴展、內部審計與公司治理的關系、內部審計有效性等。
- **研究成果**:
- **內部審計職能的擴展**:研究發(fā)現,現代內部審計已從傳統(tǒng)的財務合規(guī)審計擴展到風險管理、內部控制評價和戰(zhàn)略支持等領域。
- **內部審計與公司治理**:研究表明,內部審計在公司治理中扮演著重要角色,能夠有效監(jiān)督管理層行為,降低代理成本。
- **內部審計有效性**:研究指出,內部審計的有效性取決于其獨立性、資源投入和高層管理支持。
聯系方式
電話:0731-96871
傳 真:略***略
電子郵箱:略
成功案例
改善內部控制:某零售企業(yè)審計案例**
- **背景**:一家零售企業(yè)發(fā)現其門店的現金管理存在漏洞,經常出現現金短缺問題。
- **審計發(fā)現**:審計團隊通過檢查現金管理流程,發(fā)現門店的現金收銀流程缺乏有效的監(jiān)督機制,部分員工存在挪用現金的行為。
- **結果**:審計團隊建議引入電子收銀系統(tǒng),加強現金管理的內部控制,并定期進行突擊檢查。實施后,現金短缺問題得到有效控制,企業(yè)的財務風險顯著降低。
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